法規(guī)審計部是承擔集團公司合規(guī)管理體系、內部控制體系、風險管理體系建設職能的內設機構。
1、負責集團法律合規(guī)管理、內部審計管理工作,開展普法宣傳和法治國企建設;
2、牽頭組織集團內部控制體系、風險管理體系、“三重一大”制度建設,負責制定并監(jiān)督執(zhí)行集團公司授權放權清單,指導監(jiān)督所屬企業(yè)規(guī)范內部控制和風險管理體系建設;
3、負責集團章程管理和制度體系建設,指導監(jiān)督所屬企業(yè)規(guī)范制度體系建設;
4、負責集團法律糾紛管理、三項法律審核等工作,選聘管理集團常年和專項法律顧問;
5、承擔集團公司合同基礎管理工作,參與重大經濟合同文本起草、訂立等工作;
6、負責對集團公司“三重一大”決策、高風險業(yè)務、重大改革及重大投資并購等事項進行專項法律風險評估;
7、負責所屬企業(yè)領導人員履行經濟責任情況審計工作;
8、負責所屬企業(yè)內部控制、風險管理、固定資產投資、財務收支等經營管理情況專項審計,以及集團主導或審批工程項目的結算審核工作;
9、負責督促落實審計廳經濟責任審計和集團公司內部審計發(fā)現問題的整改工作;
10、承辦上級和領導交辦的其它工作,負責對所屬企業(yè)職能條線進行指導監(jiān)督。